【業務内容】
IHIグループの国内および海外の事業組織を対象とした以下の業務をご経験に合わせて担当いただきます。
◆内部監査業務全般
・国内外グループ会社を対象とした業務監査、テーマ監査の実施
・本社部門(2線)に対する監査の実施
◆J-SOX対応業務
・J-SOXに基づく内部統制の評価および関連業務
【役割】
内部監査チーム、内部統制チームで経験を積んでいただき、将来的には各チームのリーダーを担っていただくことを期待します。これまでの経験やキャリア志向を踏まえて、両方または一方のチームを経験していただくことを想定しています。業務実施においては、チームワークの中でのマネジメント力や、関係者との円滑なコミュニケーション力、内部監査および内部統制評価を通じて課題を発見する洞察力の発揮を期待します。
【内部監査チーム】
個別監査のメンバーとして弊社およびグループ会社の監査を担当いただきます。経験により個別監査リーダーを担当いただきます。
【内部統制チーム】
J-Sox内部統制評価(全社統制、業務プロセス統制の経営者評価)およびグループ会社の経営者評価のレビューを担当いただきます。グループ会社へのJ-Sox内部統制導入支援を担当いただきます。
【アピールポイント】
【ポジションの魅力】
・エネルギー、航空・宇宙など社会の基盤を支える多様な事業を対象に、ガバナンス・リスクマネジメントを幅広く学ぶことができます。
・リモートワークやフレックスを活用し、ワークライフバランスを保ちつつ専門職として成長できる環境があります。
【必須要件】
■内部監査・内部統制評価を通じて、組織体に付加価値を提供し、IHIグループの成長を支援することに情熱をもって誠実に取り組んでいただける方。
【上記に加えていずれかに該当すること】
■内部監査における計画立案から報告書作成までの業務監査の経験
■内部統制構築・評価業務(CLC,PLC,IT統制)の経験
■製造業における事業企画・管理業務の経験
■リスクマネジメント、コンプライアンス業務の経験
■非財務情報開示やサステナビリティ戦略の立案などの業務の経験
■海外駐在(マネージャー相当)の経験
■ビジネスレベルの英語力
【歓迎要件】
◆ CIA/CISA/CFE 等の監査関連資格
◆ 公認会計士、USCPA、日商簿記2級以上などの会計資格
【求める人材像】
・学習意欲が高く、監査の高度化・品質向上に継続的に取り組める方
・常に問題意識を持ち、課題解決に向け誠実に行動できる方
・立場の異なる関係者と誠実に向き合い、課題解決を前に進められる方
・内部監査を専門性の軸としてキャリアを築きたい方
【待遇】
募集者 株式会社IHI
勤務時間:本社・事務所・研究所 8:30~17:30 (工場 8:00~17:00)
勤務地備考:【変更の範囲】会社の定める場所(在宅勤務を含む)や、本社および全国、海外の拠点等
職務内容備考:【変更の範囲】会社の定める業務
給与:経験・能力・年齢を考慮し、当社規定により優遇
諸手当:超過勤務手当、通勤交通費支給等
昇給:年1回(4月)
賞与:年2回(6月・12月)
休日:休日 年間125日、完全週休二日制(土・日)、祝日、夏期連休休暇,盆連休休暇、年末年始連休休暇
休暇:有給休暇(初年度より22日)、慶事休暇、特別休暇
【想定年収】※金額を保証するものではありません。
8,500,000~14,000,000円
平均残業時間:15時間程度
フレックス可否:可(コアタイム:無)
リモート勤務:可(週1~2日程度)
当社は事業の特性上、国籍によっては日本および海外の法令・政省令・通達等により、配属や従事いただく業務に制限がかかる場合がありますので予めご了承ください。
なお、本求人については国籍確認が求められており,ご応募にあたっては国籍の確認をさせていただきます。国籍によっては就業できないため採用できない場合があること、および内定後にその事実が判明した場合は採用取消となる可能性もありますのでご留意ください。