〈必須要件〉
・事業会社の内部監査部門、監査法人、コンサルティング会社等における内部監査・内部統制評価・リスク管理のいずれかの実務経験
・監査計画、ヒアリング、監査調書または報告書作成、改善フォローアップの一連の業務経験
・財務諸表および主要な業務プロセスを理解し、リスクと統制を整理できる基礎的な会計・財務知識
・関係部門と信頼関係を築きながら、客観性を保ち、論点を明確に伝えるコミュニケーション力
・国内外への出張が可能であること
〈歓迎要件〉
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士、USCPA等の専門資格
・製造業、医療機器、医薬品、品質保証・品質管理、研究開発、営業管理、人事・総務等の業務知識
・J-SOX、ERM、コンプライアンス、情報システム、データ分析を活用した監査の経験
・海外拠点監査または英語を用いた実務経験
・小規模な監査チームまたは監査テーマのリード経験
給与・賞与・昇給・昇格その他の取り扱いは、就業規則、賃金規定その他の社内諸規則に従い決定され、処遇されます。 当社人事制度の根幹は、業績スライド制に基づいており、本人の職務遂行能力・業績貢献度等が考慮されます。