■配属予定部署
監査部
■課のミッション/業務内容概要
ミッション:
・当社グループ全体の業務の適正性・有効性を独立した立場で評価・検証し、改善・定着までフォローすること。
・第3線機能として、第1線(事業領域等)および第2線(リスク管理や事業支援機能)との連携により、企業価値の維持・向上に貢献すること。
業務内容:
①社内各部門の業務執行状況の監視・検証
②主要関係会社の業務執行状況の監視・検証
③監査等委員(会)等との連携に関わる事項
④関係会社内部監査部門等との連携
⑤関係会社への非常勤監査役の派遣
■ご担当いただく業務
・当社及び国内外連結子会社等の内部監査(ガバナンス、コンプライアンス(競争法、貿易管理、取適法、労務管理)、リスク管理(BCP、ITセキュリティ、税務リスク等)、資産管理(与信管理、棚卸資産管理、情報資産管理等)などの業務監査全般、購買業務等の特定の業務プロセスを対象としたテーマ監査)
・当社連結子会社のJ-SOX全社統制状況の確認
・国内関係会社の非常勤監査役就任
■当課のやりがい
グローバルに事業を行う当社およびグループ会社への実効性のある監査を通じ、経営層に経営判断やガバナンス・コンプライアンス・リスク管理に大きな影響を与える仕事ができる。
■将来的なキャリアパス
・内部監査人としての専門性発揮
(監査部の業務全体を理解し、部門・子会社等関係者や取締役とコミュニケーション・連携を取りながら、任された監査業務を仕切ることができる)
必須条件:
以下いずれかのご経験のある方
●上場企業の製造業において、リスク管理に関わる実務経験または以下いずれかの領域における実務経験を10年以上有する方
・経理・財務オペレーション領域
・IT統制、情報セキュリティ、業務システム管理等のIT ・業務システム領域(セキュリティや統制面でのリスク管理経験を重視)
※内部監査経験は問いません。
これまで培った業務知識を活かし、業務プロセスやリスクに対する監査に取り組んでいただきます。
●公認会計士資格をお持ちの方で製造業である上場企業に対する監査業務または内部統制に関わるアドバイリー業務経験を概ね10年以上有する方
歓迎条件:
・製造業である上場企業におけるJ-SOX業務
・製造業である上場企業における生産管理等の実務経験を有する方
・TOEIC 600点以上(メールと資料読解が主だが担当によっては英語圏への出張・監査もあり)
・簿記2級程度の会計知識のある方
・内部監査や業務改善に関する専門資格(CIA、公認会計士、CFE 等)をお持ちの方
■働き方
・就業時間:9:00~17:45(フレックスタイム)
※コアタイム13:00~14:00
・残業時間:30時間/月
・テレワーク:週3~4日
・出張頻度と訪問先:
国内:数回/年、海外:1~2回/年(アジア(含中国・台湾)、欧米)
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