以下の内部監査業務に従事して頂きます。
内部監査業務: 国内の投資銀行業務、市場業務、ウェルスマネジメント業務、コンプライアンス業務、IT・サイバー業務に対するリスク評価、監査ならびにモニタリング
内部監査部内の配属ラインは、ご本人のご経験・適性に鑑み決定致します。
総合職コース、専門職コースの募集となります。
【経験】総合職は以下のいずれか必須。専門職は#3が必須。
1. 金融機関本社での監査・リスク管理・コンプライアンス業務経験
2. 金融機関のフロント・ミドルバックオフィス勤務経験
3. 監査法人での監査業務経験
【資格】総合職は以下いずれか保有は尚可。総合職は以下いずれかが必須。
1. 公認情報システム監査人(CISA)
2. 公認内部監査人(CIA)
3. 公認会計士
・雇用形態:正社員 総合職(全域型)
正社員 総合職(地域型)
正社員 専門職
・契約期間:無期
・試用期間:あり(原則6ヵ月)
・就業時間・休憩時間:8:40~17:10(休憩1時間)
・休日:完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇制度あり
・年間有給休暇:21日(入社月によって初年度4~21日)
・賃金(月額):30.0~49.8万円
・想定年収(残業手当、賞与含む)
総合職500万~1,200万
専門職 個別設定
・加入保険:雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険
・福利厚生:従業員持株・財形貯蓄・退職金・確定拠出年金、社宅制度
・募集者:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
初任地は東京(大手町本社、麹町等)
全域型の場合には将来的に転居を伴う異動の可能性があります。